Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. Красноярска от 09.09.2005 № 471
"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004 - 2006 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2005 г. № 471

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2004 - 2006 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА

С целью осуществления реформирования бюджетного процесса, направленного на распределение бюджетных расходов в зависимости от конкретных результатов, повышения эффективности расходов бюджета города и реализации основных положений Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249, на основании ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах на территории города Красноярска согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о порядке подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования согласно приложению 2.
3. Создать городскую межведомственную комиссию по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов в составе согласно приложению 3.
4. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Филиппова К.М.

Глава города
П.И.ПИМАШКОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 9 сентября 2005 г. № 471

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2004 - 2006 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

   ------------------------------T-----------------T------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Ответственные за ¦
¦ ¦ исполнения ¦ исполнение ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦1. Проведение анализа ¦III квартал ¦финансовое управление ¦
¦правовых актов для подготовки¦2005 года ¦администрации города, ¦
¦реестра действующих расходных¦ ¦субъекты бюджетного ¦
¦обязательств города ¦ ¦планирования ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦2. Составление реестра ¦III квартал ¦финансовое управление, ¦
¦действующих расходных ¦2005 года ¦главное управление ¦
¦обязательств города ¦ ¦экономики и планирования¦
¦ ¦ ¦администрации города, ¦
¦ ¦ ¦субъекты бюджетного ¦
¦ ¦ ¦планирования ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦3. Разработка и утверждение ¦III квартал ¦финансовое управление, ¦
¦регламента подготовки и ¦2005 года ¦главное управление ¦
¦представления субъектами ¦ ¦экономики и планирования¦
¦бюджетного планирования ¦ ¦администрации города, ¦
¦ежегодных докладов о ¦ ¦субъекты бюджетного ¦
¦результатах и основных ¦ ¦планирования ¦
¦направлениях деятельности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦4. Разработка порядка ¦IV квартал ¦главное управление ¦
¦проведения оценки ¦2005 года ¦экономики и ¦
¦эффективности и ¦ ¦планирования, финансовое¦
¦результативности бюджетных ¦ ¦управление администрации¦
¦расходов ¦ ¦города, субъекты ¦
¦ ¦ ¦бюджетного планирования ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦5. Подготовка предложений о ¦по мере ¦финансовое управление ¦
¦детализации структуры ¦необходимости ¦администрации города, ¦
¦бюджетной классификации ¦ ¦субъекты бюджетного ¦
¦ ¦ ¦планирования ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦6. Разработка проекта ¦IV квартал ¦финансовое управление, ¦
¦нормативного акта, ¦2005 года ¦главное управление ¦
¦регулирующего долговую ¦ ¦экономики и планирования¦
¦политику и определяющего ¦ ¦администрации города ¦
¦методику разработки ¦ ¦ ¦
¦дополнительных критериев ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга и ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦
¦заимствований, для ¦ ¦ ¦
¦использования в ¦ ¦ ¦
¦среднесрочном ¦ ¦ ¦
¦прогнозировании ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦7. Обеспечение проведения ¦постоянно ¦финансовое управление ¦
¦подготовительной, ¦ ¦администрации города, ¦
¦разъяснительной и ¦ ¦субъекты бюджетного ¦
¦консультативной работы по ¦ ¦планирования ¦
¦переводу получателей ¦ ¦ ¦
¦бюджетных средств на единый ¦ ¦ ¦
¦план счетов бюджетного ¦ ¦ ¦
¦учета ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------------------+
¦8. Рассмотрение на ¦ ¦ ¦
¦заседании городской ¦ ¦ ¦
¦межведомственной комиссии по ¦ ¦ ¦
¦повышению эффективности и ¦ ¦ ¦
¦результативности бюджетных ¦ ¦ ¦
¦расходов: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦- результатов мониторинга ¦ежегодно ¦финансовое управление ¦
¦финансового положения и ¦ ¦администрации города; ¦
¦качества управления ¦ ¦ ¦
¦финансами города ¦ ¦ ¦
¦Красноярска; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦- информации об ¦III квартал ¦департамент социальной ¦
¦инвентаризации сети ¦2005 года ¦политики, департамент ¦
¦муниципальных учреждений ¦ ¦муниципального имущества¦
¦социальной сферы, ¦ ¦и земельных отношений, ¦
¦предложений по ее ¦ ¦главное управление ¦
¦оптимизации; ¦ ¦экономики и планирования¦
¦ ¦ ¦администрации города, ¦
¦ ¦ ¦субъекты бюджетного ¦
¦ ¦ ¦планирования; ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦- результатов оценки ¦дважды в год ¦финансовое управление, ¦
¦эффективности и ¦после утверждения¦главное управление ¦
¦результативности бюджетных ¦порядка ¦экономики и планирования¦
¦расходов и предложений по ¦проведения оценки¦администрации города, ¦
¦их повышению ¦эффективности и ¦субъекты бюджетного ¦
¦ ¦результативности ¦планирования ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ ¦
L-----------------------------+-----------------+-------------------------


Заместитель Главы города -
начальник финансового управления
Г.Н.ФАЗЛЕЕВА





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 9 сентября 2005 г. № 471

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования бюджета города Красноярска (далее - доклады).
2. Подготовка докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах принципа эффективности использования бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение органа, исполняющего бюджет, информацией, необходимой для составления доклада Главы города о результатах и целях бюджетной политики, проектов перспективного финансового плана и бюджета города Красноярска на очередной финансовый год, исходя из наиболее эффективного использования средств бюджета города для достижения планируемых результатов.
3. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования бюджета города Красноярска с участием подведомственных им бюджетных учреждений, по которым субъекты бюджетного планирования в соответствии с ведомственной структурой бюджета города формируют бюджетные проектировки на очередной финансовый год.
4. Координация работы по подготовке докладов осуществляется городской межведомственной комиссией по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.
5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
"субъекты бюджетного планирования" - главные распорядители и получатели бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой бюджета города Красноярска;
"бюджет субъекта бюджетного планирования" - используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (включая оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и распределяемый по подведомственным ему бюджетным учреждениям;
"отчетный период" - период, составляющий 3 года (включая текущий), предшествующий году, на который разрабатывается проект бюджета города Красноярска;
"плановый период" - период, составляющий 3 года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета города Красноярска, и последующие 2 года;
"стратегическая цель" - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций муниципального образования в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;
"тактическая задача" - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;
"действующие обязательства" - расходные обязательства города, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене начиная с 2006 года), договорами и соглашениями;
"бюджетная целевая программа" - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования городская целевая программа или ведомственная программа;
"ведомственная целевая программа" - утвержденный (планируемый к утверждению) либо выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования;
"результативность бюджетных расходов" - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.
6. Доклад включает следующие разделы:
- цели, задачи и результаты деятельности;
- расходные обязательства и формирование доходов;
- распределение расходов по целям, задачам, программам, функциям и мероприятиям;
- результативность бюджетных расходов.
7. В первом разделе доклада формулируются стратегические цели субъектов бюджетного планирования. Для каждой стратегической цели приводятся формулировки и краткие характеристики соответствующих тактических задач (основных направлений деятельности) субъекта бюджетного планирования.
По каждой стратегической цели, тактической задаче приводятся фактические (ожидаемые) и целевые (планируемые) значения основных показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
8. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структуры действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и администрируемых им соответствующих платежей в бюджет города.
Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Органы администрации города, осуществляющие контроль за поступлением платежей, не подлежащих учету по плательщикам со стороны налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в ведении которых находятся бюджетные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) муниципальные предприятия города Красноярска дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
9. В третьем разделе доклада приводится распределение отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам, бюджетным целевым программам, функциям и мероприятиям по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
В случае если программа направлена на достижение нескольких целей (решение нескольких задач) и невозможно распределение расходов на ее реализацию между этими целями (задачами), допускается учет указанной программы и расходов на ее реализацию по нескольким целям (задачам) с приведением общего объема расходов на данные программы ("повторного счета") в соответствующей строке формы приложения 4 к Положению.
В разделе приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции.
10. В четвертом разделе доклада на основе оценки результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования и по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном и плановом периодах, а также количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы муниципальных закупок и так далее).
11. Проекты докладов при формировании проекта бюджета города Красноярска на очередной финансовый год представляются в бюджетную комиссию по разработке бюджетного послания.
12. Представление субъектами бюджетного планирования докладов в бюджетную комиссию по разработке бюджетного послания на 2006 год производится в сроки, установленные Постановлением администрации города Красноярска от 30.06.2005 № 369 "О разработке бюджетного послания на 2006 год".

Заместитель Главы города -
начальник финансового управления
Г.Н.ФАЗЛЕЕВА





Приложение 1
к Положению
о порядке
подготовки докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности субъекта бюджетного планирования
города Красноярска

   ------------------T---------T-----------------T------------------¬

¦ Задачи, ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦ программы, ¦измерения+---T---T---------+----------T---T---+
¦ показатели ¦ ¦1-й¦2-й¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦2-й¦3-й¦
¦ ¦ ¦год¦год¦(текущий)¦(плановый)¦год¦год¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Цель 1 ¦
+-----------------T---------T---T---T---------T----------T---T---+
¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Цель 2 ¦
+-----------------T---------T---T---T---------T----------T---T---+
¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Задача 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+---+
L-----------------+---------+---+---+---------+----------+---+----






Приложение 2
к Положению
о порядке
подготовки докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

ОЦЕНКА
исполняемых расходных обязательств

тыс. руб.
   ------------------------------T-------------------------T--------¬

¦ Нормативный правовой акт ¦ Объем исполняемых ¦ Метод ¦
¦ (статья, пункт, подпункт, ¦ обязательств расходных ¦ оценки ¦
¦ абзац)/решение +--------T-------T--------+ ¦
¦ ¦отчетный¦текущий¦плановый¦ ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
+-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
+-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
¦Бюджет субъекта бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
¦Справочно: обязательства, ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦
¦вытекающие из договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(соглашений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+--------+-------+--------+---------






Приложение 3
к Положению
о порядке
подготовки докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

ОЦЕНКА
администрируемых субъектом бюджетного планирования
платежей в бюджет города Красноярска

тыс. руб.
   --------T---------------------------T------------------------------¬

¦ Вид ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦платежа+---------T---------T-------+----------T---------T---------+
¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦текущий¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦(плановый)¦(прогноз)¦(прогноз)¦
¦ ¦ ¦ ¦(план) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----T----+----T----+-------+----------+---------+---------¦
¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----+----+----+----+-------+----------+---------+---------¦
+-------+----+----+----+----+-------+----------+---------+---------¦
+-------+----+----+----+----+-------+----------+---------+---------¦
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----+----+----+----+-------+----------+---------+----------






Приложение 4
к Положению
о порядке
подготовки докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного
планирования по целям, задачам и бюджетным
целевым программам

   ---------------------------T--------------------------------T----------------------------------------¬

¦ Цели, задачи и программы ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦ (наименования) +------T------------T------------+------------T------------T--------------+
¦ ¦ 1-й ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦ ¦ год ¦ ¦ (текущий) ¦ (плановый)¦ ¦ ¦
¦ +------+------T-----+------T-----+------T-----+------T-----+------T-------+
¦ ¦Сумма,¦Сумма,¦Темп ¦Сумма,¦Темп ¦Сумма,¦Темп ¦Сумма,¦Темп ¦Сумма,¦ Темп ¦
¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦роста¦ тыс. ¦роста¦ тыс. ¦роста¦ тыс. ¦роста¦ тыс. ¦роста к¦
¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ к ¦ руб. ¦ к ¦ руб. ¦ к ¦ руб. ¦ к ¦ руб. ¦ пред. ¦
¦ ¦ ¦ ¦пред.¦ ¦пред.¦ ¦пред.¦ ¦пред.¦ ¦году, %¦
¦ ¦ ¦ ¦году,¦ ¦году,¦ ¦году,¦ ¦году,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ % ¦ ¦ % ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Программа (функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия) А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Программа (функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия) Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Программа (функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия) А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Программа (функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия) В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Всего распределено средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по целям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в том числе распределено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по задачам; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- распределено средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программам (функциям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Итого бюджет главного ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦
¦распорядителя средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета города Красноярска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+
¦Справочно: расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы (функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия), направленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на решение нескольких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целей (задач) (повторный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+--------






Приложение 5
к Положению
о порядке
подготовки докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

ОЦЕНКА
результативности бюджетных расходов субъекта
бюджетного планирования

   -------------------------------------T-----------T--------------------------T------------------------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ измерения +-------T--------T---------+----------T--------T----+
¦ ¦ ¦1-й год¦ 2-й год¦ 3-й год ¦ 1-й год ¦ 2-й год¦3-й ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(текущий)¦(плановый)¦ ¦ год¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Стратегическая цель 1: (формулировка) ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Тактическая задача 1.1: (формулировка) ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Результаты: ¦
+------------------------------------T-----------T-------T--------T---------T----------T--------T----+
¦Качественная характеристика: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Количественная характеристика: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Расходы: ¦
+------------------------------------T-----------T-------T--------T---------T----------T--------T----+
¦Всего, ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в том числе бюджетные; ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- внебюджетные ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Текущие ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----+
¦Капитальные ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+----------+--------+----¦
¦Тактическая задача 1.2 (формулировка): ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦... ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Стратегическая цель 2 (формулировка): ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Тактическая задача 2.1 (формулировка): ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 9 сентября 2005 г. № 471

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Филиппов К.М. - первый заместитель Главы города,
председатель комиссии;

Косарынцева Л.В. - председатель постоянной комиссии по
бюджету и собственности Красноярского
городского Совета, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Фазлеева Г.Н. - заместитель Главы города - начальник
финансового управления, заместитель
председателя комиссии;

Денисова Л.А. - заместитель начальника финансового
управления администрации города,
ответственный секретарь комиссии;

Бакшеев И.А. - заместитель Главы города - начальник
департамента муниципального имущества и
земельных отношений;

Букарин А.В. - заместитель Главы города по правовым
вопросам;

Горячева Т.И. - заместитель Главы города - начальник
главного управления кадров,
муниципальной службы и организационной
работы;

Куимов В.В. - заместитель Главы города - начальник
департамента социальной политики;

Мурысин В.А. - заместитель Главы города - начальник
департамента городского хозяйства;

Фролов А.А. - начальник экспертно-правового управления
администрации города;

Щербенин В.Ф. - начальник главного управления экономики
и планирования администрации города.

Заместитель Главы города -
управляющий делами
Ю.И.ЛОПАТИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru